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                浙江嘉興:以“四張清單”夯實審計質量全過程管理控制責任
                 
                【時間:2020年04月07日】 【來源:浙江省嘉興市審計局】字號: 【大】 【中】 【小】

                今年以來,浙江省嘉興市審計局堅守審計質量“生命線”,圍繞質量立審“九項標準”,突出提升“審計質量、審計價值”兩大目標,提出建立“四張清單”,進一步夯實審計質量全過程管理控制責任,推進全面提升審計質量和審計成效。

                一是建立審計項目進度控制清單,細化關鍵節點控制責任。“進度清單”科學設定每個審計項目實施進度各階段的完成時間和目標任務,增強“目標任務”意識,圍繞審計目標確定審計重點事項和要求,圍繞審計價值明確信息、創優目標、貫徹“九項標準”等具體任務和舉措。“進度清單”以目標任務為核心,在“審計進點前大數據預分析”“中期會商”“審計業務會議”等關鍵節點,從挖掘審計疑點、督促“目標任務”實施進度、提升審計價值等方面,進一步細化任務和要求,落實責任,加強管理控制,實現審計質量全過程精準管理。

                二是建立審計質量規範自查清單,強化現場實施管控責任。“規範清單”依據《審計準則》審計質量規範要求及審計實施中容易產生的審計質量規範問題進行梳理,形成20類40項具體內容,要求審計組在提交法規部門審理前逐項對照,自查自糾。“規範清單”以審計現場質量管理控制為核心,進一步夯實審計組組長、所在處室、法規部門的質量管理控制責任;法規部門逐一核對工作底稿及相關資料,加強質量把關,並將發現的審計質量不規範事項形成審理臺賬,定期進行通報,不斷強化審計質量規範意識。

                三是建立審計整改督查跟蹤清單,夯實審計價值提升責任。“整改清單”根據審計結果文書所反映的問題和情況,在審計整改事項掛號的同時,明確每一問題的處理處罰意見及審計整改要求,逐項加以督查跟蹤。“整改清單”以提升審計價值為核心,抓好審計整改“後半篇”文章,進一步明確審計組、所在處室、審計整改督查處的審計整改落實跟蹤督查責任,推動被審計單位履行審計整改主體責任,做到責任不落實的堅決不放過、問題不解決的堅決不放過、整改不到位的堅決不放過,督促審計反映問題切實整改到位,提升審計價值。

                四是建立內部審計協同工作清單,優化內審指導監督責任。“協同清單”根據內部審計指導監督職責,明確業務處室、內審指導監督處室在內審工作指導、日常聯系以及在審計事項、審計成果協同和審計力量整合的具體任務。“協同清單”以加強構建國家審計與內部審計協同機制為核心,優化內部審計指導監督責任,進一步通過內審工作規範化建設指導,統籌組織開展審計監督,充分利用內審成果,提升內審人員專業勝任能力,推進內管幹部經濟責任審計,提高內審工作質量和水平,充分發揮國家審計與內部審計在協同推進審計全覆蓋中的作用。(管振東)

                責任編輯:高天
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